1、负责体系文件的编制实施,公司体系文件的评审、确认工作;
2、负责收集、获取相关体系最新标准,对新标准进行识别、评价;
3、负责与认证机构沟通,确保公司体系的符合性,必要时向质保部主任汇报沟通结果;
4、负责编制公司内部审核、管理评审计划,并按计划实施工作;
5、负责管理手册、程序文件、管理规定、记录文件模板的编制、维护,确保体系文件的充分性及适宜性;
6、负责公司网上共享文件、记录模板的维护工作;
7、负责定期向质保部主任汇报公司体系运行情况,提交统计分析报告及持续改进建议;
8、参与公司其他审核工作,给负责部门给予工作协助