1、全面执行财务管理制度,会计制度以及内部财务管理制度的相关规定;
2、主管审核公司的财务收支工作,并按相应的财务管理规定,按程序报财务负责人批准;
3、建立健全公司内部的会计监督、审核、控制体系,组织公司内部稽核部门对公司相关部门进行定期或不定期的指检查、监督、审计,有效提高公司会计资料的质量,保证公司资源的安全、完整和增值;
4、认真审查会计事项,正确反映和监督公司的经济活动;
5、负责公司及时准确、全面、真实地提供各种会计核算资料,编制各类财务会计报告(日、旬、月、年),提交财务情况说明书,向公司外部及内部报送各类报表;定期向公司主要行政领导提供详尽的内部财务报告和合并报表,提出改进财务管理的具体措施和方案,为公司领导提供決策参考和意见;
6、熟练掌握国家有关财政政策、方法、法律、法规、制度及经济动向,认真执行公司各项内部管理制度;
7、协调集团公司税务部门,配合税务的检查;
8、配合券商完成公司上市任务